问题:在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审计人员需要保持警觉( )。...
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问题:下列各项中,影响股利政策的法律因素有()...
问题:在对工薪审计时,审计人员发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利部门人员的工资计入产品成本。审计人员可以据此认定( )...
问题:下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊行为关键信号的是( )。...
问题:下列关于审计取证方法的说法中,正确的有( )。...
问题:下列有关计算机审计的表述中,正确的是( )。...
问题:下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有( )。...
问题:在签署审计业务约定书前,注册会计师应了解的被审计单位基本情况包括()。...
问题:下列各项中,符合内部审计人员职业道德要求的有()...
问题:(一)资料2017年2月,某审计组对N公司2016年度财务收支情况进行审计。有关业务情况和资料如下:1审计人员在对N公司...
问题:下列各项中,符合中国注册会计师职业道德基本原则要求的有( )...
问题:财务审计项目中,“完整性”审计目标指的是( )。...
问题:多选题对于可以控制的审计风险,审计人员应该采取必要的措施加以防范,主要的做法有 ( )。A遵守审计准则B保持审计的独立性C加强审计质量控制D提高审计人员的业务水平E对被审单位进行调查评价,了解是否具备审计基本条件。...
问题:单选题国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。A 审计决定书B 审计实施方案C 审计报告D 审计通知书...
问题:单选题以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是()。A 应收账款明细账记录人员兼容出纳员B 银行存款出纳与现金出纳分工C 收到客户支票后寄送收款凭证D 请客户将货款直接汇入企业指定的银行账户...
问题:对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有( )。...
问题:单选题下列有关审计独立性的表述中,正确的是( )。A 国家审计的独立性不包括经费来源上的独立性B 内部审计人员的独立性要求适用于其所从事的所有业务C 社会审计的独立性要求适用于其所从事的所有业务D 独立性是审计的本质特征...
问题:多选题针对“资料5”,审计人员认为该公司确认生产线C的入账价值( )。A正确B不正确,虚增110万元C不正确,虚增10万元D不正确,虚增30万元...
问题:审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。...
问题:“资料1”中,被审计单位销售业务环节不符合存货内部控制要求的有( )...