下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表 B.抽查部分采购业务 C.走访、观察业务经办与记录是否独立 D.了解并描述内部控制 E.抽查付款业务
点击查看答案
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B:企业内部建立分级采购批准制度 C:签发支票要经过被授权人的签字批准 D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号 B、定期与供应商核对往来款项 C、采购部门提出采购申请并对其进行审批 D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A、提出采购申请与批准采购申请相互独立 B、只有经过授权的人员才能提出采购申请 C、仓库保管人员负责购进货物的验收 D、由业务经办人员对卖方发票进行检查 E、作废的支票与未签发的支票一同保管
下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有: A、采购与验收相互独立 B、存储与生产或使用相互独立 C、永续盘存制 D、限制非授权人员接近存货 E、付款与支出记录相互独立
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。 A.① B.② C.③ D.④
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试