结算复核岗审核纸质《手续费支付明细表》()和()与网银制单记录一致。
企业网银提供的服务中,主管操作员通过操作员管理功能对()进行操作员代码设置、账户权限分配。A、制单员B、复核员C、制单/复核员D、主管
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省财务共享服务中心会计审核岗审核手续费支付时的审核要求是()A、审核手续费支付原始单据是否齐全,原始单据包括:《手续费支付明细表》、手续费结算清单、手续费结算汇总表、中介代理机构还需提供《地方税务局通用机打发票》。B、《地方税务局通用机打发票》上应有中介代理机构的签章(公章、发票专用章或财务专用章)。C、《地方税务局通用机打发票》和《保险中介机构业务结算表》中,中介机构加盖的印章名称应保持一致。D、对《地方税务局通用机打发票》进行抽检、验真。
网银高级客户哪个角色有权限可以对转账流程进行设置()。A、副主管B、主管C、制单D、复核
资金支付监督(),由开户行客户部门的负责人或风险经理担任。A、审核岗B、复核岗C、核准岗
企业网银高级客户操作员可以设置哪几种角色,角色不同,操作权限不同,形成相互制约机制()A、制单B、复核C、制单/复核D、副主管E、主管
制单岗负责对《薪酬福利明细表》进行收款人领款信息()的审核以及两个表数据()的审核,审核通过后,进行网上银行的支付。
复核岗系统未自动连接前,负责对录入网银的支付信息进行复核并提交支付,或者对资金管理系统中的()进行复核,并生成()提交支付。