柜员领缴现金时与两名支行库管员需当面清点交接(成捆现钞卡把点大数),无误后在系统内进行领缴确认。当柜员同时兼任支行机构库库管员并进行现金领缴时,可以直接由双方完成现金领。
柜员收款业务初点按下列操作程序办理( )A、核对总数—卡把过大数—点捆—点尾数;B、核对总数—点捆—卡把过大数—点尾数;C、卡把过大数—点捆—点尾数—核对总数;D、点捆—卡把过大数—点尾数—核对总数。
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柜员领入现金,应当()后,使用现金领用交易处理。A、当面点捆B、卡把C、清点零张无误D、确认无假钞
收到成捆、成把现金,先按券别点捆数,卡把数,再拆捆拆把进行清点,清点完毕前应保留原封签、腰条。收入外币单笔折美元()(含)以上的大额现金,柜员清点后应换人卡把复核。A、1000B、2000C、5000D、10000
收款时,对客户解交的现金必须一次收下,操作要求为()。A、当面先进行卡捆卡把,核对大数,后清点细数。B、当面先进行卡捆卡把,清点细数,后核对大数。C、清点细数,核对数,后当面先进行卡捆卡把。D、当面先核对大数,进行卡捆卡把,后清点细数。
查库人员在清点现钞时,除清点大数、零散钞币外,还需对成箱、成捆、成把的钞币进行抽查。
柜员收到成捆现金业务时,按款项券别顺序点收,第一步先做()。A、点捆、卡把B、点尾数C、核对总数D、与现金收款凭证核对
有价单证及重要空白凭证的领缴与交接应遵循:()A、应在录像监控可视范围内进行领缴与交接B、双方应当面清点(未拆包装的可无需拆开清点,零散的需逐份清点),认真核对交接实物的种类、数量及号码,并及时完成系统操作C、领缴与交接时,发现印制错误,应停止领缴与交接,立即在系统中进行销号处理后封存,并向上级行报告,查明原因后按上级行指示处理D、柜员向库管员领缴凭证,两名库管员和该柜员应同时在场,无需第三人监交